Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Haushaltsdiagramm

500.680 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
500.680 €
37,16%
-498.601,88 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-498.601,88 €
37,01%
-197.856,71 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-197.856,71 €
14,68%
-91.814,28 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-91.814,28 €
6,81%
-25.709,52 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-25.709,52 €
1,91%
-15.727,04 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-15.727,04 €
1,17%
6.869,01 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
6.869,01 €
0,51%
4.840 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
4.840 €
0,36%
3.667,04 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.667,04 €
0,27%
1.500 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
1.500 €
0,11%
100 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
100 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
    500.680 €
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -498.601,88 €
  • 12 Personalaufwendungen
    -197.856,71 €
  • 15 Abschreibungen
    -91.814,28 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -25.709,52 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -15.727,04 €
  • 03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
    6.869,01 €
  • 09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
    4.840 €
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    3.667,04 €
  • 06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
    1.500 €
  • 05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
    100 €
  • Summe
    -312.053,38 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
500.680 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
6.869,01 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
100 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
1.500 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.667,04 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
4.840 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
517.656,05 €
12: Personalaufwendungen
-197.856,71 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-498.601,88 €
15: Abschreibungen
-91.814,28 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-15.727,04 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-25.709,52 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-829.709,43 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-312.053,38 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-312.053,38 €